同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
公司購買的軟件,開的發(fā)票是,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),數(shù)量12,這樣的入無形資產(chǎn)嗎?這是個OA軟件,后續(xù)增加人員的時候也會再加錢,這個錢去什么科目?還是無形資產(chǎn)嗎?
公司自己的app,應(yīng)該給代理商開哪種發(fā)票,是無形資產(chǎn)非專利技術(shù)嗎,還是軟件服務(wù)
公司用的軟件,其授權(quán)模式是按年付費(fèi),并每年和軟件公司簽合同。那我們公司是計(jì)無形資產(chǎn)還是計(jì)管理費(fèi)用?
公司的每年的軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)記無形資產(chǎn)還是管理費(fèi)用,4000塊錢
請外面的公司研發(fā)了一套軟件,計(jì)入了無形資產(chǎn),那云服務(wù)器租賃服務(wù)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是租賃費(fèi)中?(對方開具的貨物名稱“*信息技術(shù)服務(wù)*云服務(wù)器租賃服務(wù)費(fèi)”
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅