你好 看起來(lái)是稅負(fù)?不知給您講解或出具公式的老師有提到是增值稅稅負(fù)嗎? 增值稅稅負(fù)率=分析期內(nèi)增值稅應(yīng)納稅額/分析期內(nèi)銷售額x100% 注:稅負(fù)率是指納稅人應(yīng)納稅額與銷售額的比率。 目前稅局并未給出官方的查詢渠道和數(shù)據(jù),不同行業(yè)不同地區(qū)的增值稅稅負(fù)率各有不同,而且每一年的稅負(fù)也是不同的,所以沒有確定的數(shù)據(jù),想要了解您所屬行業(yè)具體稅負(fù)率的,可以咨詢下所屬稅局或者和同行業(yè)的交流一下。 政策依據(jù):國(guó)稅發(fā)【1996】120號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于認(rèn)真搞好增值稅稽核分析工作進(jìn)一步強(qiáng)化稽核管理的通知。
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 免抵額=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,麻煩資深老師解釋下這兩個(gè)公式,謝謝
一般納稅人應(yīng)納增值稅額= (銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)=毛利率 X 銷項(xiàng)稅額,麻煩老師解釋下這個(gè)公式,謝謝
銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率/營(yíng)業(yè)收入=增值稅稅負(fù)率,麻煩老師解釋下這個(gè)公式,謝謝
增加值=勞動(dòng)報(bào)酬+固定資產(chǎn)折舊+營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+應(yīng)繳稅費(fèi)總額(增加稅+所得稅+營(yíng)業(yè)稅金及附加),麻煩資深老師能回答的解釋這個(gè)公式(不理解的不要回答,謝謝)
增加值=勞動(dòng)報(bào)酬+固定資產(chǎn)折舊+營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+應(yīng)繳稅費(fèi)總額(增加稅+所得稅+營(yíng)業(yè)稅金及附加),麻煩資深老師能回答的解釋這個(gè)公式(不理解的不要回答,謝謝)
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
那老師1.2%是什么意思呢