你好;? ? 一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率,增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/營業(yè)收入*100%。毛利率=(銷售收入—銷售成本)/銷售收入*100%。 由此可知,(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率/營業(yè)收入=增值稅稅負(fù)率,所以毛利率=增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率。 ?
老師好,公司一般納稅人,如果,進(jìn)項(xiàng)稅額為100,銷項(xiàng)稅額90,月末進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣轉(zhuǎn)出,做下分錄詳解下,謝謝
老師,請問每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額憑證做完,繳納增值稅時(shí),要怎么做憑證?。靠梢月闊├蠋煂懸幌聦?yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個(gè)問題啊,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末可以有余額吧
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 免抵額=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,麻煩老師解釋下這兩個(gè)公式,謝謝
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 免抵額=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,麻煩資深老師解釋下這兩個(gè)公式,謝謝
一般納稅人應(yīng)納增值稅額= (銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)=毛利率 X 銷項(xiàng)稅額,麻煩老師解釋下這個(gè)公式,謝謝
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
毛利率=增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率,老師,這個(gè)公式你是打錯(cuò)字了吧?
?你好1;? ? ? ?對的哈 ; 用這個(gè)公式? ?;在給你推算的? ;? ?
為什么會(huì)等于增值稅稅率
?你好;? ? 就是一個(gè)公式的換算哈;? 你仔細(xì)去看看? ?一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率,增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/營業(yè)收入*100%。毛利率=(銷售收入—銷售成本)/銷售收入*100%。 由此可知,(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率/營業(yè)收入=增值稅稅負(fù)率,所以毛利率=增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率。?
增直稅的稅率不是固定13%嗎?
你好 ;? ?先? 不看稅率 ; 現(xiàn)在就是讓你去理解 這個(gè)稅負(fù)率 和你毛利率之間的換算? ;怎么來理解 ;? ?
銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率,這個(gè)公式是什么意思呀
?你好;? ? ?(銷售收入—銷售成本) =毛利? ; 毛利/營業(yè)收入? =毛利率 ;? ??(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率/營業(yè)收入=增值稅稅負(fù)率,所以毛利率=增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率。? ?這個(gè)就是一個(gè)數(shù)學(xué)的等式換算 ; 自己? 要多理解; 不然我說了半天 ; 你還是不明白的哦 ; 就是一個(gè)數(shù)學(xué)換算來的? 這個(gè)等式? ?
老師,我問的是這個(gè)公式是什么意思
你好;? ? 就是算應(yīng)交增值稅的一個(gè)金額 ; 比如我舉例金額 ;? ???比如購進(jìn)10 銷售20 增值稅稅率13%; 毛利率×增值稅稅率=(20-10)/20*13%=0.065? ?;你一開始寫的? 公式就不對哈? ?
毛利率×增值稅稅率,這兩個(gè)相乘是什么意思呢
你好;? 就是你們的行業(yè)的 增值稅稅負(fù)率? ??
(,老師能講下這個(gè)公式是什么意思嗎?銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率
(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率,老師能講下這個(gè)公式是什么意思嗎?
你好 ;? ?(銷售收入—銷售成本)*增值稅稅率/營業(yè)收入=增值稅稅負(fù)率? ? ?; 而? ?(銷售收入—銷售成本) /營業(yè)收入? 是 毛利率 ;? 毛利率*增值稅稅率 = 增值稅稅負(fù)率? ?