你好 目前工資薪金個稅預交時候是看累計收入的 假設1月到12月都在這家上班 是1到12月累計收入-5000*12-1到12月個人社保-1到12月專項附加扣除-1到12月其他扣除-1到12月免稅收入 之后試正數(shù) 交稅 看圖扣除5000只是一個月?這是剛入職? 入職時間寫的對的?
老師:前幾個月工資都沒超過5000元,10月份工資14200元,本以為個稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個稅),怎么最后申報自然人電子稅務局的時候,自動算稅只用交納個稅126.15元,它是把前幾個月的申報工資額加起來累進算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個月工資加起來沒超過50000元,哪怕是有一個月超過了5000元,也不用交納個稅嗎?
這個月申報的工資+年終獎總額超過5000了,就必須要交個稅了嗎?不是累計超過6萬才交個稅嗎?要是下個月沒有超過5000,或者一年沒有超過6萬元,這個交的個稅可以申請退回來嗎
老師您好,個稅申報個人累計超過5000元交稅嗎?不是當月超過5000元,像吳慶員工這里就顯示要交稅
老師,這個月報個稅的時,有一個每月都是按5000元報的,累計收入1.5萬,累計扣除費用是1萬,交150元個稅,這是什么情況呢?每月只要不超過5000元,就不會交個稅噠
老師好!職工離職了,每人發(fā)放1000元,申報個稅顯示繳納個稅,顯示要繳納300多,那這個是啥情況?又沒有超過5000元
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
假設1月到6月都在這家上班 是1到6月累計收入-5000*6-1到6月個人社保-1到6月專項附加扣除-1到6月其他扣除-1到6月免稅收入 之和得到的所得額是正數(shù) 計算預交個稅
我怎么每個月申報都顯示要采集人員信息,是我入職時間這填錯了,8月份入職的
你好 那你到人員信息采集那改下入職時間吧 然后重新計算看下
好的,已經(jīng)改正了,就是人員信息怎么每個月都要重新采集,上個月也是這樣
不是的 這個一般采集一次以后不變化情況 不采集入職信息 每月是下載一下專項附加扣除 以防有員工自己APP采集 你這不知道,稅款計算有誤