同學(xué)你好,因?yàn)樨浳锖筮?/p>
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對(duì)外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個(gè)之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃,可以依據(jù)主營(yíng),公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取,我們開票也是9個(gè)點(diǎn)開的這個(gè)沒問題吧 問題二我們有收電費(fèi),開具13個(gè)點(diǎn)銷售貨物發(fā)票,可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng),售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開票的,當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來算的,這樣對(duì)嗎?不對(duì)的話,應(yīng)該按哪個(gè)來,增值稅申報(bào)表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問混凝土運(yùn)輸公司,銷售攪拌車電池,在報(bào)增值稅附表一的時(shí)候,最后兩列含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額那沒有數(shù)正常嗎?運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票,最后兩列那就默認(rèn)出來數(shù)了
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開具的飛機(jī)票交給財(cái)務(wù)就這八張行程單,前面六張行程單計(jì)算含稅價(jià)格=票價(jià)+燃油附加費(fèi),最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價(jià)格嗎? 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09) 計(jì)算不含稅金額=含稅價(jià)-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報(bào)銷差旅費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸:庫存現(xiàn)金6300
老師您好,請(qǐng)問貨物運(yùn)輸公司,這個(gè)月賣掉舊車,這個(gè)戶沒有以前的固定資產(chǎn)臺(tái)賬了,因此這次公司賣車,賣了1000塊錢,我記 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額 我申報(bào)時(shí),把營(yíng)業(yè)外收入記在了增值稅申報(bào)表中的無票收入那一列,然后系統(tǒng)就有了那個(gè)提示,您看看這樣可以嗎
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個(gè)工程項(xiàng)目基本沒有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 想問問 房東收的電費(fèi)單價(jià)比國(guó)家電網(wǎng)的單價(jià)高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請(qǐng)問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個(gè)賬怎么做?
我們要申請(qǐng)享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購(gòu)的軟件再銷售可以享受即征即退么?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,264題怎么做
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價(jià)款是106487萬 其中15000是客戶用茶葉抵 說他們不給我們開茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開主營(yíng)發(fā)票 那我們這個(gè)帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬,可要交印花稅?
請(qǐng)問一下處理固定資產(chǎn)是營(yíng)業(yè)外收入還是支出
我說的是第13列和第14列,我們運(yùn)輸公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)輸收入,這兩列自動(dòng)出來數(shù)。銷售攪拌車電池,這兩列為什么沒出來數(shù)呢?正常嗎?
后四列不需要填寫
那為什么運(yùn)輸費(fèi)收入自動(dòng)帶出來數(shù)了呢
運(yùn)輸費(fèi)是營(yíng)改增服務(wù),所以他們有
所以銷售攪拌車電池沒有,是正常的是嗎?
正常,因?yàn)樗秦浳铮到y(tǒng)就不讓填。
后四列需要填寫的有哪些呢?這種東西是不是系統(tǒng)帶出來,不需要自己管?
凡是營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的都有數(shù)據(jù),是需要填完附表三才會(huì)生成的
營(yíng)改增的項(xiàng)目有哪些呢
同學(xué)你好,營(yíng)業(yè)稅改征增值稅有個(gè)文件是財(cái)稅【206】36號(hào)文件
你到國(guó)家稅務(wù)總局—納稅服務(wù)—稅收法規(guī)庫查詢
可以找到這個(gè)文件,文件內(nèi)容很多