您好,需要繳納增值稅及其附加稅,個(gè)人所得稅等,需要開發(fā)票
老師,乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司,我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務(wù)費(fèi),但乙方給我們開了23萬的勞務(wù)普票。目前這個(gè)項(xiàng)目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費(fèi)的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額,該怎么做賬啊
收到個(gè)人的稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票備注寫著:個(gè)稅依法代扣代繳或自行申報(bào),我們公司支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)需要代扣嗎?
對公銀行賬戶打款給個(gè)人的錢備注勞務(wù)費(fèi),這個(gè)人拿自己公司開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票來,可以入賬嗎 這個(gè)人收款需要產(chǎn)生個(gè)稅嗎
EPC項(xiàng)目里面的分包綠化施工項(xiàng)目,開票給甲方200萬,其中50萬的工程款甲方自己代發(fā)給工地員工了,轉(zhuǎn)賬到公司只有150萬,那這筆50萬我可以在不去找勞務(wù)公司開票情況下正常入賬收到工程款然后做勞務(wù)成本嗎?在無票下的勞務(wù)成本匯繳會調(diào)增嗎?
我司在外地的工程項(xiàng)目,收到勞務(wù)公司開具的3%(建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi))發(fā)票,在電子稅務(wù)局辦了外管證,現(xiàn)在去外地稅局預(yù)交稅款,稅局要求我必須代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅?請問勞務(wù)的個(gè)稅不是勞務(wù)公司代扣代繳嗎?我付款給勞務(wù)公司了的
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
對方公司沒有要求我開發(fā)票,我這個(gè)個(gè)人賬戶主要是以這種方式給公司收款走賬用,長期這樣子收款,然后又不給付款勞務(wù)公司開票,這樣子對我個(gè)人有什么影響嗎?
您好,您不開票取得收益,存在少繳納稅款風(fēng)險(xiǎn)
老師,我能這樣子理解嗎?日后給稅局查到,就是我個(gè)人以后要承擔(dān)偷稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)了,對嗎?
我個(gè)人要承擔(dān)偷稅漏稅的后果,對嗎
您好,是的,您的理解非常正確
謝謝老師,明白了
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持