你好同學(xué),以前年度損益調(diào)整就是調(diào)增的未分配利潤(rùn)年初數(shù)的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)還是期末數(shù)
老師,公司匯算清繳退了幾千元企業(yè)所得稅,用的“以前年度損益調(diào)整”,后面轉(zhuǎn)到下“利潤(rùn)調(diào)整—未分配利潤(rùn)”,這樣是不是會(huì)改變我資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期初數(shù)?
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師,以前年度損益調(diào)整是不是會(huì)改變資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
不是很理解
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整是對(duì)以前年度的損益進(jìn)行的調(diào)整,不是本年數(shù),不影響本年利潤(rùn)的,所以損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)年初中
哦哦原來,那怎么表示呀
就是直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),影響盈余公積的,再計(jì)提盈余公積
我的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣的
老師你看看
是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),但是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)就和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差了這個(gè)以前年度損益值
未分配利配應(yīng)該等于-17540.88-325.45
所以我想知道在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么表示,還是說和它的差是沒問題的
這個(gè)-17540.88-325.45最終體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)中
好的我算一下
但是這個(gè)以前年度損益就不是影響它的年初未分配利潤(rùn)啦
嗯嗯,同學(xué),您再計(jì)算一下
我就想明確是不是減少未分配利潤(rùn)的期初額
是減少的同學(xué),這個(gè)不影響本期利潤(rùn)
好的好的
謝謝老師
不客氣同學(xué),感謝五星好評(píng)