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老師好,請(qǐng)問(wèn),在目前減免稅的情況下,我們一個(gè)季度超45萬(wàn)了,這種情況增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表該怎么填,謝謝

2023-01-13 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 23:00

您好,超過(guò)45萬(wàn)了,填寫(xiě)在其他免稅銷售額里面

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快賬用戶5358 追問(wèn) 2023-01-13 23:01

上面其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額這一欄也要填嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 23:02

就是其他免稅銷售額

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您好,超過(guò)45萬(wàn)了,填寫(xiě)在其他免稅銷售額里面
2023-01-13
你好,這個(gè)是開(kāi)的普通發(fā)票的話,減免明細(xì)表不用填寫(xiě),在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷售額,然后免稅的稅額按照3%來(lái)算。
2022-01-05
你好! 差額計(jì)稅的填寫(xiě) 扣除成本交增值稅的
2022-04-19
270173.47這個(gè)在附表一百分之九里面填寫(xiě) 然后去填寫(xiě)附表三百分之九第一列價(jià)稅合計(jì) 1萬(wàn)減15044.24-5044.24這個(gè)填寫(xiě)到附表一百分之十三。
2023-02-02
您好!現(xiàn)在小規(guī)模是免增值稅的哦
2022-05-23
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