后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎——可以的 由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,——這個(gè)并入開票收入一起申報(bào),未開票收入也是要作為收入申報(bào)的。
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
老師,停車場未開票收入21583.33,計(jì)提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因?yàn)閷F毙枰患{10318.82元:老師填增值稅申報(bào)表時(shí)專票收入填進(jìn)去,后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,少轉(zhuǎn)1分錢可以嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)1079.16元,貸營業(yè)外收入1079.16元,這樣應(yīng)交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時(shí)就能把賬沖平了,可以嗎?
老師,停車場未開票收入21583.33,計(jì)提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因?yàn)閷F毙枰患{10318.82元:老師填增值稅申報(bào)表時(shí)專票收入填進(jìn)去,后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,少轉(zhuǎn)1分錢可以嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)1079.16元,貸營業(yè)外收入1079.16元,這樣應(yīng)交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時(shí)就能把賬沖平了,可以嗎?
老師,停車場未開票收入21583.33,計(jì)提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因?yàn)閷F毙枰患{10318.82元:老師填增值稅申報(bào)表時(shí)專票收入填進(jìn)去,后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,少轉(zhuǎn)1分錢可以嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)1079.16元,貸營業(yè)外收入1079.16元,這樣應(yīng)交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時(shí)就能把賬沖平了,可以嗎?老師請回答呀!
老師,停車場未開票收入21583.33,計(jì)提增值稅稅金1079.17元(自己手工算):專票收入206376.5元,增值稅10318.82元,(因?yàn)閷F毙枰患{10318.82元:老師填增值稅申報(bào)表時(shí)專票收入填進(jìn)去,后系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)納稅10318.83元,與10318.32元,相差1分錢,)我直接這樣做賬可以嗎。由于季度未達(dá)起征點(diǎn)未開票收入稅1079.17元應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,少轉(zhuǎn)1分錢可以嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)1079.16元,貸營業(yè)外收入1079.16元,這樣應(yīng)交稅金增值稅貸方余額為10318.83元交稅時(shí)就能把賬沖平了,可以嗎?老師請回答呀!老師老師!
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎