沒有收入就只能全額調增
業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個是一年的業(yè)務招待費累計的發(fā)生額嗎?每個月都有業(yè)務招待費,具體當年的銷售收入不知道,這個怎么控制劃入到業(yè)務招待費; 問題二:如果業(yè)務招待費太多,這個計入哪個科目能避稅 問題三:業(yè)務招待費60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個人所得稅嗎?這個怎么算?
老師這個工程沒有給甲方開票然后沒有收入,業(yè)務招待費可以60%所得稅前扣除嗎
早上好!老師請問下,目前所得稅政策里,對于招待費有哪些限制扣除嗎?類似于廣告費按營業(yè)收入的60%予以扣除,招待費有沒有這類規(guī)定呢?還有哪些有這樣的規(guī)定?
老師您好,匯算清繳時沒有收入但是有發(fā)生業(yè)務招待費可以稅前扣除嗎?還是按照60%啊
老師,招待費白條入賬,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時做招待費調增,請問白條沒有發(fā)票是不是也可以稅前抵扣60%
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機械租賃公司 一家商貿公司 試用什么會計準則
老師你好,請問房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?