您好, 那做賬的時(shí)候就不需要計(jì)提的
老師,今年第二季度季報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時(shí)候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會(huì)加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
老師,第三季度有利潤需要繳納企業(yè)所得稅,但是,因?yàn)橹澳甓壤麧櫴秦?fù)數(shù),所以填報(bào)表的時(shí)候要彌補(bǔ)之前的虧損,彌補(bǔ)以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的,那如果這樣,做賬時(shí)還需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,一季度利潤表是盈利的,匯算清繳23年度企業(yè)是盈利,但彌補(bǔ)以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問:一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
第三季度利潤表有所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候因?yàn)閺浹a(bǔ)了以前年度虧損不需要交。那做賬的時(shí)候還需要計(jì)提所得稅嗎?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個(gè)
老師,那直接根據(jù)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表顯示需要繳納的實(shí)際數(shù)計(jì)提繳納就可以了。那這樣的話每個(gè)季度的利潤與實(shí)際企業(yè)所得稅是不相符的,這樣有影響嗎
這個(gè)是沒有什么影響的
好的,謝謝老師啦
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