借銀行存款或者是應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。

老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,2020年11月--12月物業(yè)費(fèi)20萬暫時(shí)收不回,要到2021年才能收到,不開發(fā)票,這筆20萬收入屬于2020年度,在12月做賬,如何處理這筆收入?會計(jì)科目怎么做?
老師好,小規(guī)模無票收入,怎么計(jì)提稅金呢?會計(jì)科目是怎樣的? 謝謝
小規(guī)模22年12月發(fā)生無票收入怎么做會計(jì)科目
2021年的發(fā)票22-12月底才看到日期是2021年,小規(guī)模納稅人怎么入帳?金額不大
去年12月份暫估了收入22萬,今年1月份紅沖了這筆收入,導(dǎo)致今年收入少了22萬,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問該怎么編寫分錄
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進(jìn)去
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請您再次進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請及時(shí)更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個(gè)體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動(dòng)帶出
想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實(shí)際入住消費(fèi)了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時(shí)要從私戶扣起手續(xù)費(fèi)600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的


小規(guī)模不是免稅嗎?還用寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
你好,我沒有給你寫應(yīng)交稅費(fèi)啊。
是不是看錯(cuò)地方了?我上面哪有應(yīng)交稅費(fèi)?
我百度搜的說應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
好,不需要的,這個(gè)不用做,沒有應(yīng)交稅費(fèi)。
百度的那個(gè)不對,如果你做上應(yīng)交稅費(fèi)的話,你申報(bào)的時(shí)候就不好申報(bào)了,你申報(bào)的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)申報(bào)的,你賬上又是不含稅的,到時(shí)候你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致。