同學(xué)你好 你還得做 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營(yíng)用支付的利息,調(diào)整了利潤(rùn),當(dāng)時(shí)還借款的時(shí)候,做的借 短期借款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 因?yàn)槔塾?jì)虧損,所以也不用計(jì)提盈余公積
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒(méi)有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000,用來(lái)調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬(wàn)的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-沒(méi)分配利潤(rùn),然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
是收到費(fèi)用是借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,借:其他因付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?那匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)增利潤(rùn)了是嗎?
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說(shuō)他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷時(shí),未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)在建中的廠房,其土地的攤銷要計(jì)入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒(méi)看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄