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是收到費(fèi)用是借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,借:其他因付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?那匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)增利潤(rùn)了是嗎?

2023-01-13 15:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 15:22

同學(xué)你好 你還得做 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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同學(xué)你好 你還得做 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-01-13
同學(xué)你好,不需要調(diào)其他的了
2022-04-24
同學(xué)您好,您的分錄是正確的,沖銷其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2024-01-26
同學(xué)你好,是正確的;
2021-02-18
你好,借銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2024-06-12
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