你好,包含在里面的這個(gè)收入減去利潤總額,就等于成本費(fèi)用。
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師您好,麻煩問一下,這個(gè)表中的利潤總額不應(yīng)該是收入減成本的差吧?這樣填寫是不是錯(cuò)了?是不是應(yīng)該填寫營業(yè)利潤+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出之后的余額
老師,你幫我看下這個(gè)本本年累計(jì)數(shù)就是填利潤表上的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額吧,這個(gè)營業(yè)成本不是倒擠的吧
老師好,這個(gè)成本費(fèi)用是不包含營業(yè)外收支的吧,這上面的利潤總額和財(cái)報(bào)的利潤總額 不一定會(huì)是一樣的吧
老師好,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得A表,收入總額包含營業(yè)外收入嗎?這個(gè)表的收入總額-成本費(fèi)用=利潤總額是不是?和季度利潤表的利潤是一致的。
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
就是這上面的利潤總額和財(cái)報(bào)的利潤總額 是一致的對吧 包含營業(yè)外收支的
是的是的,是的是的。
老師,為什么有的說包含營業(yè)外收支 有的說不包含營業(yè)外收支 有具體文件嗎
填寫了營業(yè)外收入,然后再填寫成本費(fèi)用,你看一下利潤總額是不是計(jì)算出來的,根本就你自己修改不了。
這一下的這個(gè)應(yīng)該是他和企業(yè)所得稅的混了,企業(yè)所得稅的不包含在里面。
了解,反正最后就是和財(cái)報(bào)的利潤總額 一致 就可以了 對吧 老師
對的,是的,是這么做的。