入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用是記借方負(fù)數(shù)
老師,對(duì)公賬戶結(jié)利息,入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用是記借方負(fù)數(shù),還是貸方正數(shù)
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對(duì)不對(duì)
公戶的利息收入,為什么是 借方銀行存款(正數(shù)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 沒(méi)有貸方 而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用寫(xiě)貸方寫(xiě)正數(shù)?
老師,收到銀行利息,做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用是做借貸哪一方?做正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
當(dāng)月收到利息款,做賬務(wù)處理時(shí),借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù),那月未做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用利息款是負(fù)數(shù)在貸方顯示,還是正數(shù)在貸方顯示,謝謝!
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫(xiě)呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開(kāi)具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?