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老師,我們實際發(fā)工資時比工資表少三分錢,這個怎么處理啊

2023-01-13 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 10:13

你好,紅蟲集體的就可以的,借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)

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快賬用戶6231 追問 2023-01-13 10:17

老師我們不計提工資,直接發(fā)放的時候做管理費用工資,但是發(fā)放的時候比后面附加工資表上總金額少3分錢,我可以直接按照實際付款金額做管理費用工資嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 10:18

可以的,可以這么做的。

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你好,紅蟲集體的就可以的,借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)
2023-01-13
你好!轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者沖計提的個稅
2021-01-08
多發(fā)的金額掛在應付職工薪酬,查清楚是是那些人多發(fā)了了,下個月少發(fā)就是了
2023-06-02
少付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2024-05-21
你好,借應付職工薪酬貸,銀行存款發(fā)多少做多少就可以的,下個月可以給他少發(fā)。
2022-02-21
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