久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

莊姐,我們工會賬戶有一筆代管經(jīng)費,最初的代管金額是15242507.10,大額存單,然后每年的利息轉入其他收入,最后又結余了,現(xiàn)在要把這個代管資金上交上級公司,代管經(jīng)費這個科目和其他收入加起來不等于現(xiàn)在的16804757.75,剩余的其他收入每年和支出結余了,現(xiàn)在上交這筆分錄應該怎么做呢?

2023-01-13 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-13 09:28

同學你好 你們只是代管的 不能花人家的錢呀

頭像
快賬用戶5059 追問 2023-01-13 09:32

是的,那現(xiàn)在怎么辦呢?已經(jīng)這樣做了

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 09:39

同學你好 需要把錢補上

頭像
快賬用戶5059 追問 2023-01-13 09:41

怎么補上???

頭像
快賬用戶5059 追問 2023-01-13 09:42

賬上的銀行存款的錢是夠的,分錄怎么做???

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 09:47

同學你好 夠的那你直接給人家代管金額和支出就可以了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 你們只是代管的 不能花人家的錢呀
2023-01-13
這個自己開收據(jù)這個,你開收據(jù)才可以沖掉這個其他應付款才可以,不開,你這個沖不掉,需要轉收入了,
2021-01-12
你好,可以先整理一下思路,計提社保、公積金的分錄,借:管理費用,貸:應付職工薪酬-社保、公積金。 支付時,借:應付職工薪酬-社保、公積金,其他應收款-個人社保公積金,貸:銀行存款。 發(fā)工資扣除個人社保公積金,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應收款-個人社保公積金。 收到總公司付款,借:銀行存款,貸:其他應付款-總公司。 按照這個思路去調(diào)整就可以了。
2020-08-29
您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯
2025-01-05
你好,同學。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×