你好,利潤總額是不含所得稅費(fèi)用的,凈利潤才是稅后利潤
老師好!計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該按照利潤總額計(jì)提還是減掉上月所得稅費(fèi)用的凈利潤來計(jì)提
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
小微企業(yè)季度所得稅計(jì)提是按減免后的金額還是原來的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用?
季度申報(bào)企業(yè)所得稅,是按本年利潤總額計(jì)提所得稅還是按扣除以前年度虧損后計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,請問申報(bào)企業(yè)所得稅是,利潤總額是按計(jì)提所得稅費(fèi)用前的金額,還是計(jì)提所得稅費(fèi)用后的金額?
合同合作定金怎么做會計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
那所得稅費(fèi)用不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?還是說根據(jù)計(jì)提所得稅費(fèi)用前的利潤總額申報(bào),申報(bào)后再計(jì)提呢?
本年利潤最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,金額和凈利潤是一樣的。申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按自己計(jì)算的申報(bào)即可,年度企業(yè)所得稅會匯算清繳,那個(gè)時(shí)候再調(diào)整。申報(bào)項(xiàng)目里不涉及凈利潤,報(bào)到利潤總額就行
匯算清繳的時(shí)候需要怎么調(diào)整?。?
如果有稅審,按照審計(jì)結(jié)果申報(bào),沒有稅審,按照最新的申報(bào),不用特意調(diào)整,就是還有一次申報(bào)機(jī)會,以匯算清繳為準(zhǔn),稅額多退少補(bǔ)