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老師,固定資產(chǎn)折舊,去年7月份就應(yīng)該折舊完了,結(jié)果一直折舊到了去年9月份,多折舊了兩個月,怎么辦? 并且已經(jīng)按照多折舊的申報納稅,稅務(wù)那里該怎么處理

2023-01-12 23:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 23:53

你好,同學(xué) 按差錯調(diào)整,把多折舊的金額沖回處理

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齊紅老師 解答 2023-01-12 23:53

稅務(wù)也需要修改申報表處理

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快賬用戶4395 追問 2023-01-12 23:54

老師,差錯調(diào)整不會,怎么弄?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 23:56

借,累計折舊 貸,對應(yīng)之前計入的科目

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快賬用戶4395 追問 2023-01-12 23:57

要負(fù)數(shù)或者紅字記賬嗎?

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快賬用戶4395 追問 2023-01-12 23:57

還是按上面的分錄,正常做賬?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 23:58

紅字和相反分錄都可以,就是充掉就行

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快賬用戶4395 追問 2023-01-13 00:03

例如之前記入管理費(fèi)用,紅字是正常做賬: 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊 相反分錄就是: 借:累計折舊 貸:管理費(fèi)用 這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 09:18

對的,就是這兩種,你選擇一種處理就行了。

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