你好,只能第三季度和匯算清繳的時(shí)候填寫,你第三季度沒有填寫,只能等匯算清繳
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師 我們1-3季度沒有享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度想享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)填寫1-4季度的合計(jì)金額,還是只能填第四季度的發(fā)生額?
老師請問一下,我在報(bào)第三季度所得稅時(shí)沒填加計(jì)扣除,現(xiàn)在第四季度想填,但是系統(tǒng)提示第三季度沒填,第四季度就不能填了,怎么辦
老師,我們公司是高企,現(xiàn)在填寫第四季度的所得稅報(bào)表,第三季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)了728024.63元,現(xiàn)在填第四季度了,第四季度研發(fā)費(fèi)用只有298198.01元,但是這表不讓改,怎么辦呢?
老師請問下,個(gè)體戶第三季度是查賬征收,我們在報(bào)第四季度的經(jīng)營所得,只填寫第四季的收入?還是要把第三季度的收入一起加上?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
那我能不能明天去稅務(wù)局把第三季度的表改了
可以的,能修改的可以。
但是修改了第三季度的,不知道第四季度的能不能帶出數(shù)據(jù)
直接去稅務(wù)局申報(bào)第四季度 自己回來申報(bào)體現(xiàn)不出來 去稅務(wù)局申報(bào)的 自己申報(bào)表查不到數(shù)據(jù)
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快