學(xué)員你好,原則上不交接也說不清楚啊,后面的賬還是要延續(xù)的
老師,我想問下我們交接,還不算正式開始交接,之前會計想讓我快速接觸下賬目,然后從八月份賬開始做。這種情況可以?估計交接需要到9月底
老師,我是這個月來代賬公司的,之前會計做的賬,我不用管吧,我只根據(jù)原始憑證做這個月的,沒有問題吧,跟它之前做的銜接嗎要?
老師:會計交接要注意哪些?如果之前的會計有做錯的賬,接手的會計有責(zé)任嗎?能不能讓公司老板簽字證明—下是之前會計做錯的賬?像這種賬可以接嗎?
老師,我們公司是先交七月份的社保費,然后八月發(fā)七月份的工資,個人部分承擔(dān)的部分,之前它掛的其他應(yīng)付款之前的會計,咋辦呢?我接下來七月份的會計分錄怎么做呢?
老師,請問下,我做七月份的賬,接手的,老板說,我往后做,不要管之前的,這能行嗎?之前的會計,不交接?
您好!老師,固定資產(chǎn)是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個公司的嗎
老師,調(diào)整了第四季度的財務(wù)報表,第四季度的所得稅申報表也要更正調(diào)整嗎?
請問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進項也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請問居民企業(yè)分紅。如果沒實繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費發(fā)票,轉(zhuǎn)售不加價,對稅負(fù)有沒有影響?
老師:因為社保費產(chǎn)生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款日期怎么看,審計截止日是2024年12月31日,是從這個日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內(nèi)到期