你好;?? 1. 計(jì)提分紅款: 借:利潤分配——應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利 2. 應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應(yīng)付股利 3. 付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;? 4.? ? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;? 貸銀行存款? ?
老師您好,我現(xiàn)在的一個(gè)企業(yè)法人不做了轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)老板,企業(yè)現(xiàn)在是19年一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,未分配利潤有30萬,現(xiàn)在想把這個(gè)未分配利潤降到0或者虧損,(變更給后法人如果人家不要了要注銷肯定要交稅的,現(xiàn)在不想交稅)
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,我這個(gè)月不需要交稅,我怎么做分錄去消掉應(yīng)交稅費(fèi)里的錢?
老師好,小規(guī)模企業(yè)給法人分配利潤的話,是不是寫 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金(法人是要從庫存現(xiàn)金里面分),然后幫她申報(bào)綜合所得的時(shí)候,幫她去填寫一個(gè)分配利潤的申報(bào)然后繳稅?
老師,你好,我單位是小規(guī)模,這個(gè)月法人要把去年的利潤分紅,申報(bào)個(gè)稅后,如何做分錄
老師你好,問下就是一般企業(yè)跟小規(guī)模,到最后未分配利潤這塊年底是要分配給公司法人?還是做什么分錄呢,分配給法人的話是要扣個(gè)人所得稅?
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒有錢,怎么消化一下賬戶余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問第二問的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
老師,這個(gè)分錄計(jì)提在去年的12?所屬期嗎
你好;? ? ?計(jì)提是12月做哈 ; 之后支付 看你好久支付好久做 ; 支付的次月報(bào)個(gè)稅在做第四筆哈??
好的,老師,謝謝了
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??