你好,這個是幾月份的,時間別太長,如果太長的話,稅務(wù)局那邊不讓退稅的。
老師好,今天收到這個信息,【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),截止目前,您單位仍未辦理財務(wù)會計制度及核算軟件備案,請予以高度重視,并于2021年12月8日前在電子稅務(wù)局辦理。電局辦理路徑:(我要辦稅→事項辦理→涉稅事項辦理→登記→財務(wù)會計制度及核算軟件備案)。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》:從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人的財務(wù)、會計制度或者財務(wù)、會計處理辦法和會計核算軟件,應(yīng)當報送稅務(wù)機關(guān)備案。如已備案,請忽略。 以上是要求財務(wù)制度備案嗎?需要準備什么資料呢
老師好。我們同事少提交給財務(wù)一個九月份的報關(guān)單,現(xiàn)在年底整理,會被發(fā)現(xiàn)嗎?公司財務(wù)年底向稅務(wù)局提交全部資料,少這一個報關(guān)單,會影響全部退稅嗎?稅務(wù)局會發(fā)現(xiàn)嗎,發(fā)現(xiàn)會有什么后果?
老師好,如果報關(guān)單一直沒發(fā)財務(wù),那年底稅務(wù)局審核,會提示異常嗎?稅務(wù)局會不會發(fā)現(xiàn)這個報關(guān)單?23年辦理退稅還來的及嗎?
老師好,稅務(wù)局會發(fā)現(xiàn)未提交的報關(guān)單嗎?年底審核,會顯示異常嗎?
老師好,我這是實際發(fā)生的業(yè)務(wù),沒有及時提供報關(guān)單,也沒做出口發(fā)票。年底稅務(wù)局會提示異常,對不?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎