 
                            您好,查看本年利潤(rùn)本年明細(xì)賬余額就行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的數(shù)怎么做呢?比如工作里做了12個(gè)月賬了,最后一個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該要怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn),本年利潤(rùn)要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)???看幾月份的數(shù)據(jù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)是看12月份的科目余額表來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,12月份的本年利潤(rùn)是在貸方,利潤(rùn)分配也在貸方,這樣要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師好!請(qǐng)問(wèn)12月份的賬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),怎么取數(shù)呢?
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),結(jié)賬的本年利潤(rùn)是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
 
                老師,我公司的車賣了,買價(jià)是2100,我怎么做賬
老師 這個(gè)8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個(gè)孰低扣哪個(gè)嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時(shí)放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國(guó)企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時(shí)確認(rèn)其他收益?還是先掛往來(lái)?
老師好,有沒(méi)有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫時(shí)候有沒(méi)有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號(hào)嗎?


12月份呢?是先結(jié)賬得出數(shù)據(jù)再反結(jié)嗎
不用吧,直接查詢明細(xì)賬不就行嗎
還沒(méi)結(jié)損益沒(méi)有數(shù)的啊
你先把損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
那也是要審核然后登賬才能結(jié)損益了
那你就手動(dòng)計(jì)算損益類科目的合計(jì)數(shù)
可以了老師,本年利潤(rùn)年期末數(shù)是借方10萬(wàn)這樣,然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄是:借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)10萬(wàn),貸方利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)10萬(wàn)是這樣嗎
對(duì)的,這么做賬就可以了
好的,老師,然后結(jié)完賬檢查做得對(duì)不對(duì),是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目的年初數(shù)加上剛才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)數(shù)等于期末數(shù)是吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么檢查。
好的,謝謝老師,辛苦老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了