同學,你好 這個需要的
老師,請問一下年末的時候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
小規(guī)模 12月底寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎
12月份憑證做完后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借,利潤分配~未分配利潤50000 貸,本年利潤50000 說明什么?
老師,12月份帳做完后,需要做這筆分錄嗎,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤
12月份賬做完,是不是要做一筆2023年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤, 公司是虧損的 借:利潤分配——未分配利潤 5000 貸:本年利潤5000 這樣做分錄對嗎?
老師您好,自然人電子稅務局員工個人承擔的養(yǎng)老金是不是每個月都要在個人養(yǎng)老金扣除管理填報信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務申報利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進項專票,稅率為13%的成本費用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進項專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費用,年度稅務口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報了嗎?該如何申報呢?
稅務系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
那這個本年利潤數(shù)據(jù)我在哪獲得呢
同學,你好 利潤表里面
利潤表我不是結(jié)賬后才看的到嗎
同學,你好 損益結(jié)轉(zhuǎn)之后就可以看了
哦,利潤表上看哪個數(shù)據(jù)呢,是本年累計數(shù)利潤總額還是凈利潤呢
同學,你好 是看凈利潤