是的這樣是對的呢?
虧損分錄 借 利潤分配 未分配利潤 貸 本年利潤
老師,年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,如果是盈利的,借本年利潤,貸利潤分配——未分配利潤,這筆分錄做好后,由于期初的未分配利潤是借方虧損的,造成本年的未分配利潤期末余額也是借方虧損,這個時候還需要計提盈余公積嗎
小規(guī)模 12月底寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎
老師,12月底,小規(guī)模,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再寫一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嗎? 本公司的本年利潤借方發(fā)生額是245000。那請問老師:此分錄就是 借方:利潤分配-未分配利潤 245000 貸方:本年利潤 245000 此分錄還需要用紅筆寫嗎?
老師, 結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤余額再借方, 還要再做下一步分錄嗎?借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
假如截止到12.31的時候,企業(yè)是盈利狀態(tài),假設(shè)盈利1萬,但是21年的時候虧損是3萬,這種情況下,可以彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄寫: 借:利潤分配-未分配利潤 2萬 貸:本年利潤 2萬 是這樣寫分錄還是?
你好 是把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤? ? 看余額表數(shù)據(jù)??
我用的是金蝶軟件,盈利時:寫完12月分錄之后,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再寫一筆分錄: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 然后看余額表數(shù)據(jù)就行,系統(tǒng)會自動彌補(bǔ),申報稅務(wù)局時,也是自動彌補(bǔ)去年虧損的 是這意思嗎
是的是這個意思 的? ?