您好, 只能暫時(shí)按照11月的填寫
小規(guī)模納稅人的公司有三個(gè)月沒有經(jīng)營了,現(xiàn)在是季報(bào),零申報(bào)后的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表咋填呢
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)。請問季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和月度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表有什么不同?
老師,圖一年報(bào)和季報(bào)圖二報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎樣填呢?我現(xiàn)在打印了21.3月和21年12月的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。和22年3月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。但是不知道痘怎么填寫?沒有填過財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負(fù)數(shù)嗎,還有未分配利潤,我公司是在去年12月底成立,發(fā)了大家11月份的工資,但是沒有計(jì)提,目前報(bào)企業(yè)所得季報(bào)都過不去,因?yàn)闆]有收入,為零,這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢,而且12月份是手工帳,報(bào)表就是負(fù)債表和利潤表就手填就可以吧
因公司的財(cái)務(wù)離職了,公司是一般納稅人,12月沒有做賬,現(xiàn)在需要報(bào)12月的稅,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
有什么影響不?后面會補(bǔ)12月的賬,匯算清繳的時(shí)候年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)又怎么填呢
匯算清繳按照做好的賬填寫就行
那不是12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表與匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致嘛,這樣也可以嗎
你,沒做賬 只能這么做的
怕系統(tǒng)檢測出來,會有問題,所以咨詢你們最好的解決辦法呀
你要是沒做賬,沒有其他辦法