你好,這個累計攤銷是什么業(yè)務(wù)的,你直接借管理費用可以了,這個不用分攤,直接做管理費用。
從建賬起就用預(yù)收預(yù)付,中間換人做,就成應(yīng)收應(yīng)付了,我接手過來第一個月就要沖紅前會計的應(yīng)收賬款發(fā)票。。我用的是預(yù)收預(yù)付,,請問我現(xiàn)在要沖紅前會計做的應(yīng)收賬款發(fā)票,該用預(yù)收賬款科目還是預(yù)收賬款科目?
老師,我上月付了一筆材料款,當時沒開票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
老師,你好!我有兩筆款項!一個預(yù)付賬款!一個預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
財務(wù)軟件付款2000,沒來發(fā)票做的預(yù)付賬款,中間計提了一個月借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83,現(xiàn)在2000塊錢的發(fā)票來了,我要怎么沖賬呀
老師,我們今天要付款2024年的一個軟件使用費用,請問2023年12月支付24年的軟件費,借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個會在24年去每個月去攤銷這個預(yù)付費用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費用~軟件費4000貸:預(yù)付賬款4000
預(yù)收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財稅增值服務(wù)發(fā)票,型號:樂享權(quán)益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個廠房是我們公司老板個人的,電費戶名又是我們公司的,電力局就把電費開給了我們公司,老板個人又沒有給公司開過房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開票過來是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊資本實繳啊
老師發(fā)票開的會展服務(wù)和會議費有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問下我新接手的一個公司,固定資產(chǎn)折舊明細表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會計折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細表從8學補起來,該怎么做
借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預(yù)付賬款,然后把你攤銷的那個紅沖了。
累計攤銷是這個財務(wù)軟件折舊攤銷啊
你好,無形資產(chǎn)才需要分攤的,你沒有做無形資產(chǎn)怎么會分攤,而且你發(fā)他的分數(shù)也做反了,累計攤銷貸方增加
正常應(yīng)該怎么做 我都做反了嘛
紅沖了借預(yù)付賬款 貸累計攤銷
最早買的時候是借預(yù)付賬款2000貸銀存2000,因為中間隔了一個月沒來發(fā)票,中間這月就計提借累計攤銷無形資產(chǎn)83貸預(yù)付賬款83,現(xiàn)在來發(fā)票2000了 ,我這個賬都錯了嘛?需要怎么改
你好,2000塊錢不用做無形資產(chǎn)了,你這個金額太小了。
直接收到發(fā)票了之后直接做管理費用就可以了。
公司要求做的,你看看我這個賬哪錯了 需要怎么改
購買單當月借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后再做一個借無形資產(chǎn),貸預(yù)付賬款。
當月借管理費用貸累計攤銷。
其他的多余的你自己刪除了就可以的。
中間沒來發(fā)票的一個月做了一個借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83了,現(xiàn)在預(yù)付是2000-83=1917,沒法借無形貸預(yù)付
好,你把它紅沖了,刪除不了就紅沖。