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財務(wù)軟件付款2000,沒來發(fā)票做的預(yù)付賬款,中間計提了一個月借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83,現(xiàn)在2000塊錢的發(fā)票來了,我要怎么沖賬呀

2023-01-12 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-12 13:54

你好,這個累計攤銷是什么業(yè)務(wù)的,你直接借管理費用可以了,這個不用分攤,直接做管理費用。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:54

借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預(yù)付賬款,然后把你攤銷的那個紅沖了。

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快賬用戶3035 追問 2023-01-12 13:55

累計攤銷是這個財務(wù)軟件折舊攤銷啊

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:58

你好,無形資產(chǎn)才需要分攤的,你沒有做無形資產(chǎn)怎么會分攤,而且你發(fā)他的分數(shù)也做反了,累計攤銷貸方增加

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快賬用戶3035 追問 2023-01-12 14:02

正常應(yīng)該怎么做 我都做反了嘛

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:05

紅沖了借預(yù)付賬款 貸累計攤銷

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快賬用戶3035 追問 2023-01-12 14:14

最早買的時候是借預(yù)付賬款2000貸銀存2000,因為中間隔了一個月沒來發(fā)票,中間這月就計提借累計攤銷無形資產(chǎn)83貸預(yù)付賬款83,現(xiàn)在來發(fā)票2000了 ,我這個賬都錯了嘛?需要怎么改

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:18

你好,2000塊錢不用做無形資產(chǎn)了,你這個金額太小了。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:18

直接收到發(fā)票了之后直接做管理費用就可以了。

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快賬用戶3035 追問 2023-01-12 14:18

公司要求做的,你看看我這個賬哪錯了 需要怎么改

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:21

購買單當月借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后再做一個借無形資產(chǎn),貸預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:21

當月借管理費用貸累計攤銷。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:21

其他的多余的你自己刪除了就可以的。

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快賬用戶3035 追問 2023-01-12 14:23

中間沒來發(fā)票的一個月做了一個借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83了,現(xiàn)在預(yù)付是2000-83=1917,沒法借無形貸預(yù)付

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:26

好,你把它紅沖了,刪除不了就紅沖。

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