你好,這個累計攤銷是什么業(yè)務(wù)的,你直接借管理費用可以了,這個不用分攤,直接做管理費用。
個體核定征收,款可以轉(zhuǎn)私戶嗎
老師請教一下,怎么三張表上看出來老板一共投入了多少錢
老師 對方贈送了兩個貨品 我怎么做賬 借庫存商品然后呢
老師,21年給對方開的專票開多了,現(xiàn)在需要紅沖,我們怎么開紅字專票呢
24年年報和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知修改23年的利潤,然后就由23年小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導致24年7-25.6享受的附加減半政策全部要調(diào)整回來,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月調(diào)整呢?大概11萬左右
老師,我們一個同事,臺灣的,去年都是按居民申報,然后這個人今年匯算清繳,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示居住不滿183天,這個要怎么辦啊
老師把車租給公司,怎么開發(fā)票
老師,甲會計兼職6個單位會計(4個工作量大,集團40個網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會計可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準備哪些資料
借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預(yù)付賬款,然后把你攤銷的那個紅沖了。
累計攤銷是這個財務(wù)軟件折舊攤銷啊
你好,無形資產(chǎn)才需要分攤的,你沒有做無形資產(chǎn)怎么會分攤,而且你發(fā)他的分數(shù)也做反了,累計攤銷貸方增加
正常應(yīng)該怎么做 我都做反了嘛
紅沖了借預(yù)付賬款 貸累計攤銷
最早買的時候是借預(yù)付賬款2000貸銀存2000,因為中間隔了一個月沒來發(fā)票,中間這月就計提借累計攤銷無形資產(chǎn)83貸預(yù)付賬款83,現(xiàn)在來發(fā)票2000了 ,我這個賬都錯了嘛?需要怎么改
你好,2000塊錢不用做無形資產(chǎn)了,你這個金額太小了。
直接收到發(fā)票了之后直接做管理費用就可以了。
公司要求做的,你看看我這個賬哪錯了 需要怎么改
購買單當月借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后再做一個借無形資產(chǎn),貸預(yù)付賬款。
當月借管理費用貸累計攤銷。
其他的多余的你自己刪除了就可以的。
中間沒來發(fā)票的一個月做了一個借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83了,現(xiàn)在預(yù)付是2000-83=1917,沒法借無形貸預(yù)付
好,你把它紅沖了,刪除不了就紅沖。