你好,通常是12月份做勾選
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進項票,是不是可以不進勾選認證系統(tǒng)進行認證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
老師 發(fā)票勾選要不要按前后日期呢我們公司 之前有好的進行票 沒有認證的 我 現(xiàn)在做3月份的納稅申報 我現(xiàn)在是勾選3月份的進項票還是勾選之前月份的呢?
想咨詢一下,9月份銷項稅有20萬,所有的進項票有10幾萬,但10月份又有10萬的銷項,可10月份可能沒有進項票進來,想咨詢一下,我這個月勾選進項票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個月報10月份時再抵?
老師好!請問我今天的進項票沒來得及勾選認證,明天12月1日再認證,是抵扣11月份嗎?
老師,咨詢下我們公司12月份開專票,然后也有進項稅進來,是12月份做勾選還是1月份再做勾選進行抵扣
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
1月份做勾選可以嗎
你好,1月15日之前勾選,也是可以的
就是可以抵扣12月份得專票
你好,是的,是可以這樣的
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。