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2022年12月份補(bǔ)交的1月份的增值稅,那么這個(gè)分錄怎么做

2023-01-12 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 13:15

發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4472 追問 2023-01-12 13:17

不是這個(gè)意思,是1月份銷售發(fā)票當(dāng)成免稅了,12月份補(bǔ)交了這個(gè)銷售發(fā)票的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:21

不好意思,是我回復(fù)錯(cuò)了,你和另一個(gè)學(xué)員的混了 如果是一般小規(guī)模的, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款, 借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行 你看一下你的收入是加稅分開的嗎?

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快賬用戶4472 追問 2023-01-12 13:39

那增值稅在借方了,怎么計(jì)提呢

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:40

你好,那問你收入加稅分開做賬了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:41

小規(guī)模的不需要計(jì)提你的收入,價(jià)稅合計(jì)做的?

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快賬用戶4472 追問 2023-01-12 13:45

那應(yīng)交增值稅余額在借方,肯定要做平了

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:46

你好,如果你之前做了收入,我再給你做一步接營(yíng)收交稅費(fèi),代助營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅能行嗎?是不是不行?你做了收入,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi),那我可以給你借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入帶應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)就可以的,因?yàn)樾∫?guī)模的增值稅它不需要計(jì)提的。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:47

我得給你問清楚了,問清楚了才能回復(fù),不更好

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快賬用戶4472 追問 2023-01-12 13:49

那這樣收入不是減少了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:50

好,本來收入就要加稅分開的不是嗎?你開發(fā)票開了100,金額是80 稅額20 寫一下你之前的分錄怎么做的?

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快賬用戶4472 追問 2023-01-12 13:56

比如開票金額100萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款100萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn),沒有算增值稅,那后來補(bǔ)交了增值稅,借:應(yīng)交增值稅29126.2元,貸:銀行存款,問題是應(yīng)交增值稅一直在借方,是負(fù)數(shù),肯定要做平了呀

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齊紅老師 解答 2023-01-12 14:04

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅29126.2

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發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
2023-01-12
你好,什么原因需要博士收入少做了嗎?
2023-05-15
你好,扣增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
2022-02-28
你好,1月繳納的去年的增值稅,是不能算在今年的應(yīng)納稅額,不能計(jì)算到今年增值稅稅負(fù)率的
2022-07-09
你好,不反結(jié)賬,咱直接做調(diào)整分錄就可以了。
2023-10-18
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