你好,1月繳納的去年的增值稅,是不能算在今年的應(yīng)納稅額,不能計算到今年增值稅稅負(fù)率的
增值稅稅負(fù)率1-7月的交的稅除以1-7月的收入,那1月交的是去年12月的稅也算到本年嗎?
你好,我想咨詢一個問題,比如今年1月份繳納去年的增值稅,那我算稅負(fù)的時候,今年1月份交的稅算今年的稅負(fù)還是去年的稅負(fù)?
老師,2022年1月份報的增值稅是2021年10月—12月份的累積額嘛
老師,想問一下我公司2022年1月交2021年12月的增值稅,如果算2022年1-6增值稅的稅負(fù)率,需要減去1月份交的去年12月份的增值稅嗎?增值稅的稅負(fù)率怎么算
老師請問,計算增值稅稅負(fù)率包含 明年1月份交的12月的增值稅嗎
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
好的謝謝
不客氣,祝你一切順利