對的,是的,這個是加工維修勞務的。
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司疫情能用1%嗎?一般納稅人簡易計稅。怎樣簽這個補充協(xié)議合法合理又節(jié)稅呢?
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務還是銷售材料呢?
老師好,公司是機械設備制造業(yè),有時候有加工費,對方拿料我方加工,開發(fā)票加工名稱寫 勞務*管板加工費,做分錄是 借應收賬款貸 主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅,問在增值稅申報表里左側列有應稅貨物 銷售額、應稅勞務銷售額,因為加工費很少有,所以現(xiàn)在都填寫在應稅貨物銷售額里可以嗎?
請問老師 我們是裝飾裝修材料門市,,納稅申報表應填寫貨物及勞務 這項表格中對嗎?這包括勞務費嗎
老師,請問,我們公司是一般納稅人企業(yè),蔣租入的廠房其中一半轉租出去,且開了增值稅專用發(fā)票。在申報增值稅時,表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開申報,直接填寫在第3行(9%說率的貨物及加工修理修配勞務)第1、2列中。
老師,請問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報時需要填寫哪些報表?
老師,我個人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
老師,請問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
2024年新成立的企業(yè),在做所得稅企業(yè)匯算時應該表單選擇哪些
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完已經(jīng)不能使用怎么報廢怎么做會計分錄
老師請問一下,我這個開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關系?
同行們,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報表的資產(chǎn)負債表中填入那個項目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計一季度報稅時營業(yè)成本,管理費用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費用20160利潤-160,這個季度注銷時填寫財務報表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費用-20160
但是申報表中智能輔助歸集表自動代入的收入中不包括勞務費這,這需要修改對嗎
好,不需要的,銷售貨物及勞務,這個是在一塊兒的,只要是加工維修勞務也在這里面,銷售貨物的也在這里面。
但是自動代入的只是貨物這個金額,我不需要修改嗎
你好,不用修改的,這個不需要。你還開了什么業(yè)務的?你不就是開了銷售材料的嗎?
但是這個季度的發(fā)票中也有勞務費呀
你好,你開的是什么勞務?建筑勞務嗎?
對建筑服務—人工勞務費
在服務里面填寫的,如果你自己填寫不了的話,找你稅務局給你增加稅種認定,你得有這個經(jīng)營范圍,有這個資質才可以。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。