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請問老師 我們是裝飾裝修材料門市,,納稅申報表應填寫貨物及勞務 這項表格中對嗎?這包括勞務費嗎

2023-01-12 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 13:14

對的,是的,這個是加工維修勞務的。

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快賬用戶4965 追問 2023-01-12 13:17

但是申報表中智能輔助歸集表自動代入的收入中不包括勞務費這,這需要修改對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:22

好,不需要的,銷售貨物及勞務,這個是在一塊兒的,只要是加工維修勞務也在這里面,銷售貨物的也在這里面。

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快賬用戶4965 追問 2023-01-12 13:26

但是自動代入的只是貨物這個金額,我不需要修改嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:27

你好,不用修改的,這個不需要。你還開了什么業(yè)務的?你不就是開了銷售材料的嗎?

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快賬用戶4965 追問 2023-01-12 13:29

但是這個季度的發(fā)票中也有勞務費呀

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:32

你好,你開的是什么勞務?建筑勞務嗎?

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快賬用戶4965 追問 2023-01-12 13:32

對建筑服務—人工勞務費

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:34

在服務里面填寫的,如果你自己填寫不了的話,找你稅務局給你增加稅種認定,你得有這個經(jīng)營范圍,有這個資質才可以。

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快賬用戶4965 追問 2023-01-12 13:37

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-12 13:40

不用客氣,工作愉快。

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對的,是的,這個是加工維修勞務的。
2023-01-12
扣除的分包款需要自己填寫。
2023-12-01
對于您提出的關于建筑行業(yè)財務的問題,以下是我的回答: 1. 異地預繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關規(guī)定,建筑企業(yè)在進行異地項目時,預繳增值稅款確實需要扣除勞務分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照預征率計算應預繳稅款。因此,在預繳增值稅時,勞務分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預繳企業(yè)所得稅時,情況就不同了。根據(jù)《國家稅務總局關于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,應按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業(yè)所得稅。這里的“實際經(jīng)營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預繳企業(yè)所得稅時,勞務分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務分包額,因為增值稅的計稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時,由于企業(yè)所得稅的計算是基于整個企業(yè)的應納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務分包額需要看具體的稅務規(guī)定和企業(yè)的會計政策。一般來說,如果勞務分包額已經(jīng)計入成本并在稅前扣除,那么在計算應納稅所得額時就不會再重復扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)主要適用于服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務分包額),并且這些項目符合稅務規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據(jù)當?shù)囟悇站值木唧w要求和指導來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當?shù)囟悇站值木唧w要求來確定。如果當?shù)囟悇站忠筇顚懺摫?,那么就應該按照?guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
你好,開的是9%的嗎?如果是的話,9%銷售服務里面的。
2023-03-10
同學你好 甲供材是可以的,簡易計稅是可以的 2.甲供材的都是簡易計稅的 開建筑服務
2020-10-05
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