學員您好,是的,對的印花稅不用交文化處理不需要的,但實收資本增加要交,其他賬簿不交印花稅

請教老師一個問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報稅的時候有沒有需要報一個營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報這個,我們這上個月有幾家新成立的公司,我都是給零報的,要不要交5塊錢報這個營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費種認證好像也沒有看到執(zhí)照這個印花稅的認定,可是書上規(guī)定確實有這么個印花稅呢,要不要報呢,老師?
老師,想請教你一個問題,我們是21年成立的房地產(chǎn)經(jīng)紀代理公司,小規(guī)模納稅人,收到主營業(yè)務(wù)收入也就是服務(wù)費,沒有什么合同,要不要交印花稅?還有基本戶里面的錢每個季度末會收到利息收入,這個利息收入要交印花稅嗎?我問了有的說交,有的說不交,不知道咋辦了
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師好,個體戶開超了,轉(zhuǎn)成一般納稅人了,我看稅費種認證信息沒有顯示印花稅不用交吧?比如賬簿印花稅?這個公司是文化處理,開出去的用交印花稅嗎?
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應該是掛"其他應付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應收款",是吧
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
實收資本沒增加就不用交吧?賬簿用0申報嗎?
學員您好,是的,對的
沒顯示需要交印花稅。那我還賬簿印花0申報嗎?
老師您幫忙好好看看,稅費種認定
同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
那就不用0申報了,謝謝您老師
不客氣,有空給五星好評。