同學(xué),你好,去年的沖紅按免稅來開

老師,我今年1月4日 開了免稅發(fā)票給甲方,項目是去年的,今年收尾款,當(dāng)時開出來的是免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅率出來了,需要作廢么?還是不用作廢?
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年作廢,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,去年字給打錯了
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開免稅么?,去年字給打錯了
老師,我想問一下去年小規(guī)模納稅人每月15w的免稅的政策今年還有嗎,去年開票的時候我們公司開票時直接是免稅的稅額,今年開票就是1%
老師,我沖紅去年的發(fā)票,今年重新開票,我們公司是小規(guī)模,去年增值稅是免稅的,今年增值稅稅率是3%減按1%,那我今年開去年的票,增值稅稅率我是按今年的1%開票,還是選擇0稅率開票?
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權(quán)做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報當(dāng)月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險?
紅沖肯定是免稅,我的意思是要重新給別人開
重新給別人開肯定要交稅呀,紅沖的是抵掉你開專票其他的金額了