同學(xué),你好,去年的沖紅按免稅來開
老師,我今年1月4日 開了免稅發(fā)票給甲方,項目是去年的,今年收尾款,當(dāng)時開出來的是免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅率出來了,需要作廢么?還是不用作廢?
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年作廢,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,去年字給打錯了
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開免稅么?,去年字給打錯了
老師,我想問一下去年小規(guī)模納稅人每月15w的免稅的政策今年還有嗎,去年開票的時候我們公司開票時直接是免稅的稅額,今年開票就是1%
老師,我沖紅去年的發(fā)票,今年重新開票,我們公司是小規(guī)模,去年增值稅是免稅的,今年增值稅稅率是3%減按1%,那我今年開去年的票,增值稅稅率我是按今年的1%開票,還是選擇0稅率開票?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會計分錄怎么做
老師,請問我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔(dān)保抵押,我公司沒有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔(dān)保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對么
發(fā)票抬頭是兩個個人,怎么開具 現(xiàn)在要開
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師,這個規(guī)定了解嗎?是什么意思
個體戶只開銀行公戶,開發(fā)票,不做稅務(wù)登記會怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個員工2024年年收入超12萬,7月我去稅務(wù)給她刪了一個月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬,但是稅務(wù)局后臺還是顯示她12萬多的工資未變,她本人也沒在6月30日前做過個人所得稅匯算清繳。現(xiàn)在讓她在個稅APP上補(bǔ)做2024年個稅匯算可以嗎,金額會不會就變過來低于12萬了,這個我也沒做過。有疑問?
公司中途建賬之前買的電焊機(jī)要怎么入賬電焊機(jī)500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬,開了發(fā)票9萬,甲方說發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬,可以在原來外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬的稅金嗎
請問有經(jīng)驗的老師,企業(yè)未按時報工商年報,列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計報告等,請問這個審計報告主要記錄的是什么東西?為什么要這個年審報告?。恐x謝
紅沖肯定是免稅,我的意思是要重新給別人開
重新給別人開肯定要交稅呀,紅沖的是抵掉你開專票其他的金額了