需要的,每個(gè)月的補(bǔ)助屬于工資,合并到工資薪金賬務(wù)處理也是的。
您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司收到政府補(bǔ)貼是疫情期間給員工的交通補(bǔ)貼,是入哪 個(gè)科目,這個(gè)可以通過(guò)發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)到員工工資卡上嗎?要不要申報(bào)個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)給員工出差補(bǔ)助,是否真的不用發(fā)票?可以以發(fā)工資形式給員工?因?yàn)槊總€(gè)月同一員工都有幾次出差,我就要求員工要實(shí)報(bào)實(shí)銷。。如果以出差補(bǔ)助的形式,那要不要發(fā)票呢? 以工資形式發(fā)給員工,員工不用交個(gè)稅?
公司沒(méi)給員工買社保以補(bǔ)貼的形式發(fā)放給員工,請(qǐng)問(wèn)要不要申報(bào)個(gè)稅?付款時(shí)備注是 補(bǔ)助費(fèi)。
請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工發(fā)的社保補(bǔ)貼是要根據(jù)工資薪金來(lái)申報(bào)個(gè)稅嘛?
社保局給的社保補(bǔ)貼,社保局先打款給公司,公司然后支付給員工9000,這9000要不要報(bào)個(gè)稅呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那具體記賬分錄怎么做呢老師?
借管理費(fèi)用工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款。
補(bǔ)助費(fèi)也放在工資下嗎?
你好是的,是這么做的。
補(bǔ)助費(fèi) 可以記借: 管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利-工資 下不老師?
你好,每個(gè)月都有的,不用。
員工沒(méi)有每個(gè)月來(lái)報(bào),只是年底來(lái)報(bào)整年的。我剛發(fā)的那個(gè)分錄 是否可以?
可以的,照樣合并到工資薪金一塊算,個(gè)稅福利費(fèi)有扣除比例,工資的14%。
個(gè)稅福利費(fèi)扣除14%,是在申報(bào)個(gè)稅的哪里填寫(xiě)?
是在匯算清繳時(shí)填吧老師?
在申報(bào)工資薪金,本期收入里面填寫(xiě)和工資一樣的。
比如每月工資9000,這次報(bào)銷社保福利是5000,那申報(bào)個(gè)稅,在工資薪金那里填14000還是多少呢老師?
你好對(duì)的 申報(bào)14000就可以了
那開(kāi)始老師說(shuō)的個(gè)稅福利14%是在哪里扣除呢?
企業(yè)所得稅抵扣的是企業(yè)所得稅 職工薪酬明細(xì)表里面有個(gè)福利費(fèi)。
也就是我開(kāi)始說(shuō)的那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)扣除的吧?
對(duì)的是的是的是的
對(duì)了,老師。發(fā)放年終獎(jiǎng),是計(jì)入管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 下?還是什么科目呢
二級(jí)科目工資就可以的。