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您好老師,我這邊是酒生產(chǎn)加工銷售企業(yè),12月26號開了50萬發(fā)票,涉及消費(fèi)稅10萬多,1月10日退貨發(fā)票沖紅,稅務(wù)這邊應(yīng)該這么處理

2023-01-11 17:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 17:55

你好,同學(xué)。 那您直接在申報(bào)表按負(fù)數(shù)銷售額填寫就行的

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你好,同學(xué)。 那您直接在申報(bào)表按負(fù)數(shù)銷售額填寫就行的
2023-01-11
以后需要清理的這些余額才能注銷。
2023-11-20
你好 1.已經(jīng)收到錢了應(yīng)交稅費(fèi)是寫總的稅費(fèi) 2.開票和未開票的不需要分開寫 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 沖紅后反分錄
2021-07-11
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時(shí)候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負(fù)數(shù)。
2025-03-06
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增。
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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