你好,同學(xué)。 那您直接在申報(bào)表按負(fù)數(shù)銷售額填寫就行的
老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計(jì)提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應(yīng)交稅費(fèi)是寫總得稅費(fèi)嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費(fèi)要分開寫嗎?剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了
天通公司是增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)貨物實(shí)行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價(jià)為116萬元(其中增值稅銷項(xiàng)稅額13萬元),成本85萬元。1確認(rèn)銷售收入2結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:③確認(rèn)退回金額時(shí)。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計(jì)的退貨金額(不涉及銷項(xiàng)稅額),多預(yù)計(jì)的退貨費(fèi)應(yīng)增加退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費(fèi)用,則應(yīng)調(diào)減退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。
天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實(shí)行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價(jià)為116萬元(其中增值稅銷項(xiàng)稅額13萬元),成本85萬元。1.確認(rèn)銷售收入:2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:3.確認(rèn)退回金額時(shí)。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4.采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計(jì)的退貨金額(不涉及銷項(xiàng)稅額),多預(yù)計(jì)的退貨費(fèi)應(yīng)增加退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費(fèi)用,則應(yīng)調(diào)減退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。
天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實(shí)行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價(jià)為116萬元(其中增值稅銷項(xiàng)稅額13萬元),成本85萬元。1.確認(rèn)銷售收入:2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:3.確認(rèn)退回金額時(shí)。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4.采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計(jì)的退貨金額(不涉及銷項(xiàng)稅額),多預(yù)計(jì)的退貨費(fèi)應(yīng)增加退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費(fèi)用,則應(yīng)調(diào)減退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。
老師你好 問個會計(jì)分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認(rèn)證的增票10萬 開具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對這三點(diǎn)的分錄該怎么寫!
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?