同學(xué)你好,答案如圖
一、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為16%。有關(guān)業(yè)務(wù)如下:2×18年3月1日,向乙公司銷售保健品100件,每件不含稅價格10萬元,每件成本8萬元,增值稅發(fā)票已開出。協(xié)議約定,購貨方應(yīng)于當日付款;本年6月30日前有權(quán)退貨。甲公司根據(jù)經(jīng)驗,估計退貨率為10%,2×18年3月未發(fā)生銷售退回。2×18年3月1日,收到全部貨款存入銀行。2×18年3月31日未發(fā)生退貨。假定銷售退回實際發(fā)生退貨時支付貨款,且可沖減增值稅稅額。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗,無法估計該批保健品的退貨率。要求:
天通公司是增值稅一般納稅人銷售自產(chǎn)貨物實行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價為116萬元(其中增值稅銷項稅額13萬元),成本85萬元。1確認銷售收入2結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:③確認退回金額時。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計的退貨金額(不涉及銷項稅額),多預(yù)計的退貨費應(yīng)增加退貨當期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費用,則應(yīng)調(diào)減退貨當期的主營業(yè)務(wù)收入。
天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價為116萬元(其中增值稅銷項稅額13萬元),成本85萬元。1.確認銷售收入:2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:3.確認退回金額時。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4.采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計的退貨金額(不涉及銷項稅額),多預(yù)計的退貨費應(yīng)增加退貨當期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費用,則應(yīng)調(diào)減退貨當期的主營業(yè)務(wù)收入。
天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價為116萬元(其中增值稅銷項稅額13萬元),成本85萬元。1.確認銷售收入:2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:3.確認退回金額時。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4.采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計的退貨金額(不涉及銷項稅額),多預(yù)計的退貨費應(yīng)增加退貨當期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費用,則應(yīng)調(diào)減退貨當期的主營業(yè)務(wù)收入。
天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價為113萬元(其中增値稅銷項軛額13萬元),成本85萬元。確認退回金額時。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票。借:預(yù)計負債一應(yīng)付退貨款67257貸:銀行存款76000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)[76000+(1+13%)X13%]8743老師,這個已經(jīng)借貸不平了應(yīng)交稅費不應(yīng)該要沖銷嗎為什么還在貸方?
老師,我是房地產(chǎn)行業(yè),我的客戶欠我五十萬,但是它沒有錢付給我,然后它的客戶也沒有錢給它,它的客戶就把一套房子直接過戶給我們公司了,這樣操作是否可以?然后因為房子可能不止值50萬,就是可能值100萬,然后它還帶著其他兩個債務(wù)一起給我們公司,就是我房子變現(xiàn)了100萬,我需要支付給其他兩個公司合計50萬,但是發(fā)票都是直接開的客戶的抬頭,這樣操作是不是有稅務(wù)風(fēng)險?就是簽訂了幾方協(xié)議,這樣是否認可?
青洽會布置會場,租賃了我們公司的物品,這個怎么開發(fā)票,稅率是多少,應(yīng)該選擇哪個稅收分類編碼?
老師,委托岀差是啥意思
老師,我們是商會,民間非盈利組織會計制度,審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,今年6月份要求那個員工退回來工資5萬,已經(jīng)退到商會賬戶上了,請問現(xiàn)在怎么做會計分錄呢?
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公司購買了貨車,車貸是公戶轉(zhuǎn)到股東名下,然后從股東名下卡直接扣款,往股東名下轉(zhuǎn)車貸款時應(yīng)該怎么備注
根據(jù)您代扣代繳情況信息,系統(tǒng)已自動為您認定了代扣代繳稅費種認定的相關(guān)信息。您可通過功能:稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶査詢-幼稅人信息查詢-稅費種認定信息,進行查香若您對稅費種信息存在疑問,可咨詢您的主管稅務(wù)機關(guān)。這個增值稅異地沒有核定還需要預(yù)繳增值稅嗎
老師 我們老板買一批貨在自己4個商貿(mào)公司流通一遍又才賣出去?這種情況算虛開嗎
老師,我們小規(guī)模納稅人,我今天調(diào)增了4季度的增值稅報表,和財務(wù)報表,增加收入57萬,這樣到今年1月就超過500萬了,但是我是今天調(diào)整的,會給變成一般納稅人嗎?