借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等

小規(guī)模公司開普票3個(gè)點(diǎn)的,季度已超30萬,應(yīng)該要交的增值稅是按1個(gè)點(diǎn)交還是3個(gè)點(diǎn)交稅?
我們公司是小規(guī)模,一月份開票的時(shí)候稅率開成了3個(gè)點(diǎn),八月份才紅沖了從新按一個(gè)點(diǎn)開,就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅,三季度的時(shí)候抵了一部分增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒抵完的,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
小規(guī)模上個(gè)季度代開發(fā)票開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但是是按照3個(gè)點(diǎn)交稅的,這個(gè)補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么做賬呢
老師小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票3個(gè)點(diǎn),這個(gè)就是按3個(gè)點(diǎn)交稅還是1個(gè)點(diǎn)交稅
老師好,我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了31W的增值稅,按照1個(gè)點(diǎn)開的發(fā)票,我們?cè)趺唇欢惸?/p>
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?


為什么要借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
前面按1%做的賬務(wù),相當(dāng)于收入多做了
但是稅務(wù)交稅的時(shí)候是按照不含稅的金額乘以3個(gè)點(diǎn)的,如果減少收入了,就跟稅務(wù)上的銷售額不一樣了
若要保持銷售額一致,則借記營(yíng)業(yè)外支出