借固定資產(chǎn) 貸往來科目
進貨熱水壺2020年12月份付的貨款,供貨商當月沒有給開發(fā)票,我們公司1月 2月份都有銷項銷售,直到到3月份供貨商才給開進項發(fā)票,記賬時怎么結(jié)轉(zhuǎn)1月2月份的成本呢?
老師你好,2021年12月份收到對方公司開具的原料發(fā)票,2022年1月份支付的原料款項,請問12月份收到的發(fā)票怎么做賬???(先收到發(fā)票,后支付款項)
老師2021年11月付商場三個月租金20000元分錄借預付賬款20000貸銀行存款20000,我已按照2萬元攤銷三月, 2021年12月收到發(fā)票專票金額價稅合計是24000元,而且暫時不用補款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的發(fā)票時候我怎么做賬?
老師好,有一個費用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
老師請問12月份扣的電話費,一月份發(fā)票才過來發(fā)票,發(fā)票日期今天。 請問12月份做賬的時候是做預付賬款,還是直接把一月份開的這個發(fā)票放到12月份的憑證里?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那這個折舊怎么計提?
是從12月份開始提還是從2月份開始補提?
同學你好 看發(fā)票什么時候開的才行
12月份開的,那就從今年1月提折舊是嗎?
同學你好 一月份直接折舊就可以
謝謝老師!
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝