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老師好,1、原公司2018年因發(fā)票號碼打印錯(cuò)亂導(dǎo)致多交了4000多的稅,一直掛賬,麻煩問下這種情況還能沖紅嗎,普票。如果不能沖,該如何做賬。2、17年一張稅局代開的專票,后來甲方退回后稅局不給沖,也掛賬,該如何處理,謝謝

2023-01-11 14:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 14:49

您好,可以紅字沖回的,稅局不給沖的原因是?

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快賬用戶5276 追問 2023-01-11 15:05

之前會計(jì)說是時(shí)間久了,就擱置了

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快賬用戶5276 追問 2023-01-11 15:06

那專票這個(gè)不能沖的話轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎

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快賬用戶5276 追問 2023-01-11 16:04

老師,普票沖紅顯示原發(fā)票可開具負(fù)數(shù)發(fā)票金額為0,是什么原因呢

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齊紅老師 解答 2023-01-11 19:16

您好,沒有這個(gè)說法,是可以紅字沖回

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您好,可以紅字沖回的,稅局不給沖的原因是?
2023-01-11
同學(xué)你好,你們之前開錯(cuò)的發(fā)票還是要沖紅的,后面把你們開票這個(gè)事情好好規(guī)劃一下,盡量不要因?yàn)檫@種錯(cuò)誤開錯(cuò),如果稅務(wù)局專管員問你,到時(shí)候再說,不問你,你不用專門找他
2020-09-07
你好稅金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
同學(xué)你好 1.你們是分包可以找材料發(fā)票來抵銷項(xiàng)的 但是也要有合同的 還得走付款流程 2.要有足夠的進(jìn)項(xiàng) 3.建筑業(yè)的一般不會虧損的
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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