同學(xué)您好,同學(xué)您好,不可抵的,小規(guī)模用簡易計(jì)稅=收入*征收率3%
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費(fèi)采用簡易計(jì)稅,想問一下,簡易計(jì)稅我們不能抵扣培訓(xùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的培訓(xùn)費(fèi)專票,對(duì)方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
我們辦了一個(gè)消防培訓(xùn)學(xué)校,培訓(xùn)學(xué)員后參加全國統(tǒng)考開消防證的那種學(xué)校,學(xué)員是個(gè)人,一般不需要開票,這種給稅務(wù)咋報(bào)收入老師
老師您好 我單位是建筑公司 有一般也有簡易征收項(xiàng)目 建造師及會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)費(fèi)開專項(xiàng)可以全額抵扣嗎 還是按一般及簡易項(xiàng)目比例算能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我們是培訓(xùn)學(xué)校一般納稅人,學(xué)費(fèi)按簡易計(jì)稅3開票,住宿費(fèi)發(fā)票開多少,這個(gè)是不是還得需要進(jìn)項(xiàng)稅額啊
老師,我這邊給人培訓(xùn),需要代開個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,稅率是多少呢。是不是需要繳納20%個(gè)人所得稅
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
我們是一般納稅人,學(xué)費(fèi)是簡易計(jì)稅,住宿費(fèi)發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)能抵嗎
簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵
住宿費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票
你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%