你好,屬于2022年的支出,可以在2022年先做。
老師,我有個(gè)公司2020年設(shè)立,一直都是零申報(bào),1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進(jìn)來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務(wù)上會有問題嗎? 之前的業(yè)務(wù)合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費(fèi)用的,1月份才補(bǔ)的合同收了錢進(jìn)來,如果算以前的收入,費(fèi)用也要跟著做進(jìn)來,怎么做更合適?
老師,請問一下 公司食堂2022年12月份的開支,食堂阿姨2023年1月才拿過來報(bào)銷(票據(jù)也都是1月才補(bǔ)開), 出納也是1月轉(zhuǎn)賬付給食堂阿姨的。那這一筆費(fèi)用是算作1月還是算作2022年12月份支出??
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師 我有一個(gè)問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時(shí)候也公司不是新的,之前就一直在運(yùn)營。但沒做賬會計(jì),我去才開始啟動財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計(jì)提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計(jì)提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯(cuò)誤的,比如2024年1月份的工資,計(jì)提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個(gè)月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報(bào)銷的。
你好老師請問12月開出的普通發(fā)票,有貨物的,也有勞務(wù)費(fèi)的,年后一月份才發(fā)現(xiàn)需要付款,公司年后一月份變成一般納稅人,請問年后1月份發(fā)現(xiàn)這種票子,需要怎么做賬務(wù)處理,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。如果更正憑證,還得更正季度申報(bào)表嗎?有別的處理辦法嗎?分錄怎么做呢?
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時(shí)采用的是定額的成本法,然后每半年盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)生產(chǎn)倉,就跟財(cái)務(wù)賬進(jìn)行清算,然后這這半年以來的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是多于實(shí)際領(lǐng)料的了,那么就在6月份調(diào)整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實(shí)際上盤點(diǎn)清算需要調(diào)平財(cái)務(wù)賬跟生產(chǎn)倉的賬,由于原來財(cái)務(wù)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以財(cái)務(wù)賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調(diào)平了,公式是不是:每個(gè)圖號的定額材料÷573647×474738
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是跟著免稅收入(銷項(xiàng)開票月份)走的,比如:銷項(xiàng)7月份開的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在7月所屬期的增值稅申報(bào)表申報(bào)
請問一下個(gè)人自營的房產(chǎn)怎么繳房產(chǎn)稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
企業(yè)所得稅—生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,不屬于成本費(fèi)用,計(jì)提了個(gè)稅,并不影響利潤總額,這樣理解對吧
老師財(cái)務(wù)軟件報(bào)表從分類的公式,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
員工宿舍電費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產(chǎn)成本100多萬掛著,我需要處理嗎
個(gè)稅申報(bào)的五險(xiǎn)扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么
老師,2022年12月的分錄是 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 是這樣嗎?
貸 其他應(yīng)付款?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款。
老師,這個(gè)走應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 不用報(bào)個(gè)稅吧?
分不出每個(gè)人是多少的,不需要。