你好,屬于2022年的支出,可以在2022年先做。
老師,我有個(gè)公司2020年設(shè)立,一直都是零申報(bào),1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進(jìn)來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務(wù)上會(huì)有問題嗎? 之前的業(yè)務(wù)合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費(fèi)用的,1月份才補(bǔ)的合同收了錢進(jìn)來,如果算以前的收入,費(fèi)用也要跟著做進(jìn)來,怎么做更合適?
老師,請(qǐng)問一下 公司食堂2022年12月份的開支,食堂阿姨2023年1月才拿過來報(bào)銷(票據(jù)也都是1月才補(bǔ)開), 出納也是1月轉(zhuǎn)賬付給食堂阿姨的。那這一筆費(fèi)用是算作1月還是算作2022年12月份支出??
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師 我有一個(gè)問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時(shí)候也公司不是新的,之前就一直在運(yùn)營。但沒做賬會(huì)計(jì),我去才開始啟動(dòng)財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計(jì)提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計(jì)提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯(cuò)誤的,比如2024年1月份的工資,計(jì)提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會(huì)有什么影響嗎?每個(gè)月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報(bào)銷的。
你好老師請(qǐng)問12月開出的普通發(fā)票,有貨物的,也有勞務(wù)費(fèi)的,年后一月份才發(fā)現(xiàn)需要付款,公司年后一月份變成一般納稅人,請(qǐng)問年后1月份發(fā)現(xiàn)這種票子,需要怎么做賬務(wù)處理,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。如果更正憑證,還得更正季度申報(bào)表嗎?有別的處理辦法嗎?分錄怎么做呢?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
老師,2022年12月的分錄是 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 是這樣嗎?
貸 其他應(yīng)付款?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款。
老師,這個(gè)走應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 不用報(bào)個(gè)稅吧?
分不出每個(gè)人是多少的,不需要。