借管理費用工資、 貸應付職工薪酬工資。
你好,2019年12月計提年終獎,2020年1月份實際發(fā)放年終獎,那么2019年12月申報個稅時,計提的年終獎可以在所屬期2019年12月進行申報嗎
老師,您好,我公司今年12月份計提年終獎,明年1月份發(fā)放,1月份申報12月份個稅,可以適用個稅單獨計稅吧?
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報,還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報的是12月份工資,那就是2月份申報的是12月份工資和年終獎?
老師。您好。我這個月已經申報了12月所屬期的個稅。1月份伐年終獎金。年終獎金是不是放在2023年申報啊
老師您好,公司將年終獎放入12月,已報12月個稅,個稅今年1月份繳納,那么我在12月份的會計分錄怎么做呢
個體戶經營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網站提交,請問,網址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產。現(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
已申報12月個稅,那需要放入12月份計提嗎
對的,是的,是這么做的。
那我在12月份的賬務是 借:管理費用1萬 貸:應付職工薪酬9700 應交個人所得稅:300 這樣做對嗎
你好,這個分錄不對的,借管理費用工資1萬, 貸應付職工薪酬工資1萬, 借應付職工薪酬工資1萬,貸銀行9700,應交稅費個稅300,這個才是完整的。
哦哦,明白了,謝謝
不用客氣工作順利