同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)就可以了
人力資源公司一般納稅人 增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢 所得稅申報(bào)表收入和增值稅申報(bào)表收入會(huì)一致嗎
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計(jì)稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報(bào)表的申報(bào)收入是不是不一致?那所得稅申報(bào)收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)公司,按簡(jiǎn)易計(jì)稅5%申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)的收入,和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是不是要一致?
勞務(wù)公司用簡(jiǎn)易征收,增值稅申報(bào)表和賬面利潤(rùn)表收入不一致,那所得稅申報(bào)表的收入填哪個(gè)?
老師所得稅申報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表收入不一致可以嗎
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元,房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票,開(kāi)七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上