同學(xué)你好 是不是有未開票收入
我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報,以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設(shè)置為累計金額,導(dǎo)致之前申報的利潤報表都是錯誤的,本期管理費都可高達(dá)兩百多萬,并且她也時不時會去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報,那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報表里面有個減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實際扣款增值稅,實際比計提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師,如果是小規(guī)模,其中有個月報企業(yè)所得稅季報時出現(xiàn)系統(tǒng)比對異常,就是金稅盤開票軟件的數(shù)據(jù)國稅局不認(rèn)可,后來按照國稅局的數(shù)據(jù)提交了,導(dǎo)致目前國稅局的增值稅申報表數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù)有1萬左右的收入差,請問如何處理?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當(dāng)時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
不是的,老師。就是企業(yè)提供的數(shù)據(jù),國稅局系統(tǒng)不認(rèn)可。
那得按照稅局的要求來申報了
我是強制提交的??蛇@樣金稅盤數(shù)據(jù)和國稅局報表就有差了,做憑證怎么辦?
你賬上做未開票收入
可做憑證的附件呢?
同學(xué)你好 這個不用附件的
那就是在國稅局之前季度的報表中有比對異常的數(shù)據(jù)中隨便拿出一個月做未開票收入是吧
同學(xué)你好 對的 需要做未開票收入