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老師,如果是小規(guī)模,其中有個月報企業(yè)所得稅季報時出現(xiàn)系統(tǒng)比對異常,就是金稅盤開票軟件的數(shù)據(jù)國稅局不認(rèn)可,后來按照國稅局的數(shù)據(jù)提交了,導(dǎo)致目前國稅局的增值稅申報表數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù)有1萬左右的收入差,請問如何處理?

2023-01-11 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 12:35

同學(xué)你好 是不是有未開票收入

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快賬用戶1345 追問 2023-01-11 12:35

不是的,老師。就是企業(yè)提供的數(shù)據(jù),國稅局系統(tǒng)不認(rèn)可。

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:39

那得按照稅局的要求來申報了

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快賬用戶1345 追問 2023-01-11 12:40

我是強制提交的??蛇@樣金稅盤數(shù)據(jù)和國稅局報表就有差了,做憑證怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:48

你賬上做未開票收入

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快賬用戶1345 追問 2023-01-11 12:50

可做憑證的附件呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:54

同學(xué)你好 這個不用附件的

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快賬用戶1345 追問 2023-01-11 12:55

那就是在國稅局之前季度的報表中有比對異常的數(shù)據(jù)中隨便拿出一個月做未開票收入是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:02

同學(xué)你好 對的 需要做未開票收入

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同學(xué)你好 是不是有未開票收入
2023-01-11
同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人增值稅申報表這樣填寫,有沒有錯?——沒有錯了 申報表還是按3%算的;
2021-07-01
學(xué)員您好!請問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
你好按理是可以的.24年匯算清繳納稅調(diào)增30
2025-05-07
你好,你開的發(fā)票稅率那寫的是免稅字樣嗎?
2022-10-24
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