您好!可以,下次申報時確保全年累計是對的
老師,請問如果9月份一次性發(fā)放一位員工前3個月的工資2萬,之前一直都是用法人做零申報,那我這個月個稅申報系統(tǒng),他的入職日期填寫6.1號(實際入職日期也是6.1號),那我這個個稅應(yīng)該怎么計算,他本年度不是首次獲得工資收入。
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實際申報的個稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報的個稅實際只申報到2020年5月份工資表,由于之前的會計計算個稅時,工資表上少扣了員工的,實際申報繳納的員工個稅要多一些,這個時候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個稅都申報完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
老師,我們公司的個人所得稅申報一直是次月申報上月的,例如我們四月份計提的工資,我們五月份征期的時候就申報了個稅,我們工資是不是提早申報了一個月?應(yīng)該等到五月中旬,把四月份工資發(fā)完之后,在六月份的征期再去申報四月份的工資才正確是嗎?這種情況如何解決?我七月份的征期可以零申報一次工資把他調(diào)整一下嗎?如果可以的話,我是不是在申報系統(tǒng)收入里面填上零就可以?還是需要怎樣填寫?謝謝
老師,我們公司前期會計全部把前期個稅申報數(shù)據(jù)填寫錯位了,相當(dāng)于3月個稅申報的是3月份應(yīng)該發(fā)放的工資,不是3月實際收到的2月份的工資,怎么修改?。客白兏嗔?,能不能計算差額在本月調(diào)整后申報?。?/p>
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因為當(dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
好的哈,謝謝啦!
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