你好 是的 看本年利潤余額
損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,應(yīng)該是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到所有的權(quán)益,不是這樣的嗎?本年利潤也不是所有的權(quán)利
企業(yè)盈利15萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,這個金額是多少怎么看,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少怎么算?
老師好!年末是不是要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去?這個結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該看那個的?我不知道應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少?
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
是錄入12月憑證后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益憑證后,看科目余款表再做嗎?還是怎么樣的
你好 是的是這樣的尼?