您好,修改一下時(shí)間,申報(bào)所屬期的時(shí)間
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)“全年一次性獎(jiǎng)金收入”是不是到23年1月份都還可以用哦,算22年的吧,因?yàn)?3年1月是申報(bào)22年12份的個(gè)稅??梢赃@么理解嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我現(xiàn)在在個(gè)稅系統(tǒng)測(cè)算22年12月份的個(gè)稅,只能登錄到23年1月份計(jì)算,那這樣個(gè)稅就會(huì)計(jì)算23年度的了,實(shí)際上我是算22年的,這怎么辦呢?
老師,?我在23年1月份轉(zhuǎn)了22年10月份和11月份工地項(xiàng)目上的工資。我現(xiàn)在在個(gè)稅系統(tǒng)填寫(xiě)的從業(yè)日期是22年10月,我現(xiàn)在來(lái)報(bào)10月和11月的個(gè)稅,為什么要繳稅呀?這2個(gè)月合計(jì)工資沒(méi)有超1萬(wàn)
老師,我們公司申報(bào)個(gè)稅時(shí),報(bào)稅期是1月份,我們申報(bào)用的工資表是12月的,這樣就延遲一個(gè)月,我統(tǒng)計(jì)報(bào)稅金額也只能按照22年2月1日申報(bào)到23年1月份統(tǒng)計(jì)才能跟賬上金額核對(duì)一致,我這樣可行?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說(shuō)23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
招待客戶(hù)產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來(lái),沒(méi)有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來(lái)工商注銷(xiāo),怎么選簡(jiǎn)易注銷(xiāo)還是一般注銷(xiāo)呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
所屬期已經(jīng)申報(bào)了能改嗎?
您好,模擬測(cè)算,是可以的。但是你測(cè)算12月的個(gè)稅指的是?
就是測(cè)算12月份個(gè)稅,在申報(bào)11月份個(gè)稅把12月份個(gè)稅累計(jì)扣除數(shù)據(jù)占用了,現(xiàn)在測(cè)算個(gè)稅就是23年1月份的了
所屬期是12月,你都申報(bào)了,為什么還 要測(cè)?
其實(shí)申報(bào)的是11月份的
10月的工資,11月發(fā),12月申報(bào),你現(xiàn)在是這個(gè)邏輯嗎?
是這樣子的
那您12月申報(bào)了11月的,那11月申報(bào)了?豈不是亂了?需更正申報(bào)?還是理解錯(cuò)您的意思了?