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老師你好 就是我12月稅務(wù)局要求我們公司補(bǔ)交一部分20年和21年的企業(yè)所得稅 請(qǐng)問我這個(gè)該怎么做賬?

2023-01-11 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 10:09

你好 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行 借 未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交

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快賬用戶3160 追問 2023-01-11 10:14

要做兩筆會(huì)計(jì)憑證?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:17

是的 是這樣的 是的

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行 借 未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交
2023-01-11
您好,如果能計(jì)提的話 還是最好全部在12月就計(jì)提了
2021-03-12
同學(xué)你好 作廢錯(cuò)誤的按照正確的申報(bào)
2023-01-31
借管理費(fèi)用、服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款、 借應(yīng)付賬款、 應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 貸銀行。
2022-09-30
你好,可以用以前年度損益調(diào)整,但這個(gè)是在匯算清繳沒有完成前進(jìn)行,在申報(bào)的時(shí)候,直接算在相關(guān)費(fèi)用里面
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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