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Q

老師,政策還沒出來的時(shí)候,我開的增值稅專用發(fā)票是3%,我想問下現(xiàn)在政策出來了,我的這張專票需要追回并作廢嗎?

2023-01-11 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 09:57

您好 開具3%的 視同放棄免稅 也可以的 您按照3%繳納

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快賬用戶2542 追問 2023-01-11 09:58

那我可以之后按照1%開增值稅專票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:03

可以之后按照1%開增值稅專票

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快賬用戶2542 追問 2023-01-11 10:09

那我這張票咋辦?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:28

這張可以收回 也可以不收回 按照3%放棄免稅 繳稅

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快賬用戶2542 追問 2023-01-11 10:31

那我到時(shí)候報(bào)稅把這張票交3%,剩下的可以交1%嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:32

您后面開具1%的 就按1%交啊

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快賬用戶2542 追問 2023-01-11 10:51

那到時(shí)候在填???

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齊紅老師 解答 2023-01-11 11:03

第一欄專票里面填 然后填減免稅明細(xì)表啊 減免2%

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您好 開具3%的 視同放棄免稅 也可以的 您按照3%繳納
2023-01-11
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-03
這個(gè)做賬的時(shí)候稅額貸銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù)? 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以
2021-03-05
你好,這個(gè)普通發(fā)票的不影響,到時(shí)候你超過了30萬,也是按照百分之一來交稅,但是這個(gè)專票如果開的是3%,就得按照3%來交增值稅。
2023-01-13
之前開的3%的票能不用處理。
2023-01-16
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